Бизнес на пальцах Подписаться

Ошибки в декларации по НДС: что исправить без уточнёнки

Обновлено Дмитрий Бочкарев1 мин чтения

Декларацию по НДС за III квартал нужно сдать до 26 октября 2026 года (25-е выпадает на воскресенье). ФНС напомнила, какие ошибки не требуют уточнённой декларации.

Хватит пояснений по форме, если неточность в:

  • номере счёта-фактуры;
  • дате счёта-фактуры;
  • ИНН контрагента.

Нужна уточнённая декларация, если ошибка в стоимости или в сумме налога.

Что сделать до отправки:

  1. Выгрузите книги покупок и продаж за квартал.
  2. Сверьте номера, даты и ИНН в счетах-фактурах с договорами и первичными документами.
  3. Отдельно проверьте суммы: стоимость и налог. Если ошибка найдена после отправки в этих полях, готовьте уточнённую декларацию, а не пояснения.

Если ошибку нашли до срока подачи, проще исправить её сразу и отправить декларацию один раз.

Читать дальше

Новости для ИП каждое утроЧитать в MAXВсе способы